Permitir que fornecedores do Município solicitem o pagamento de valores referentes a contratos, fornecimento de bens ou prestação de serviços.
- Acesso ao Portal do Fornecedor
- Certidões exigidas para pagamento
- Documentos complementares, quando aplicável (ex.: medição de serviços ou planilhas de comprovação)
- Nota fiscal referente ao serviço prestado ou produto fornecido
- Número do empenho
- O fornecedor acessa o Portal do Fornecedor, realiza o login (Gov.br, credencial ou certificado digital), seleciona a empresa representada e registra uma nova solicitação informando unidade administrativa, empenho, valor solicitado e observações;
- A equipe responsável analisa a solicitação de pagamento. Após a análise, o fornecedor recebe um e-mail informando o status da solicitação;
- Após a aprovação da solicitação, o fornecedor acessa novamente o Portal do Fornecedor e anexa a nota fiscal no processo correspondente
- O fornecedor anexa as certidões e demais documentos exigidos para análise e continuidade do processo de pagamento
- A documentação enviada é analisada pela administração municipal para prosseguimento do pagamento.
- Cadastro de Representante (Vídeo)
- Nova Solicitação (Vídeo)
- Nota Fiscal e Documentos (Vídeo)
- Fluxo de Pagamento Fornecedores (Manual)
